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中报]华维设计(833427):2024年半年度报告(更正后)
发布时间:2025-02-19 04:17浏览次数:

  2024年5月9日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《2023 年年度权益分派预案》。以公司总股本103,095,000股为基数,以未分配 利润向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。本次权益分派共 派发现金红利28,866,600.00元。该方案已于2024年5月24日实施完毕。 2024年7月31日,2023年度江西省建设工程勘察设计协会行业优秀 勘察设计奖评选结果揭晓,公司共有七个项目获奖。其中,宜万同城快速 通道工程(G220国道万载至袁州段改建工程)、武宁县长水桥桥下游步 道连通工程两个项目获二等奖;宜春市26条主次干路改造工程(一期) 勘察设计、宜春职业技术学院新校区建设kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页项目、宜春市人民医院二期建设 项目、昌盛樾园小区设计、兴国县朱华塔公园景观工程设计五个项目获三 等奖。

  董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人(会计主管人员)陈文华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。

  (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用

  公司是处于工程勘察设计行业的专业技术服务提供商,自成立以来,致力于工程设计及其延伸业务, 包括勘察设计、规划咨询及其他。目前拥有涵盖工程勘察、设计、规划、咨询业务在内的6项甲级资质、 4项乙级资质、1项甲级资信证书,另有建筑业企业领域的承包一级资质1项、三级资质2项。凭借专 业的技术及优质的服务,公司在市政设计、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完 整解决方案,为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等各级地方政府及 企事业单位提供一站式的专业服务,最终实现客户投资和建设目标。公司主要通过独立投标、联合投标 和业主直接委托的模式开拓业务,收入来源主要是勘察设计、规划咨询等技术服务收费以及工程总承包 收入。 公司主营业务及主要产品未发生重大变化,公司核心竞争力未发生不利变化,未有核心管理团队或 关键技术人员离职、技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的变化情况。

  报告期,公司继续秉承“精品、高效、共赢、发展”的核心价值观,凭借“国际视野,本土操作, 稳步精进,百年华维”的经营理念,依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势,在基础设施投资 增速放缓、房地产调控、政府资金紧张等情况下,积极应对市场竞争压力。 报告期,公司新签订单项目减少,部分项目实施延后进度未达预期,勘察设计业务收入下滑;项目 分摊的单位固定成本增加,毛利率下降,盈利下滑。大致如下:报告期实现营业收入3,194.87万元,较 上期减少41.33%;实现利润总额302.41万元,较上期减少85.43%;实现归属于上市公司股东的净利润 324.81万元,较上期减少82.02%。 公司将继续通过加大品牌推广力度、提升服务附加值、优化人才结构、 降本增效、强化经营性回 款管理等措施,持续提升设计团队生产力和经营团队战斗力,巩固老客户、吸引新客户,维持健康现金 流,为公司未来发展积蓄力量。在开发主业市场的同时,公司坚持实施“差异化”经营,在低风险低成 本的前提下,力争为公司创造新的利润增长点。

  勘察设计、规划咨询等工程技术服务业位于工程建设业务链条的起始阶段,是固定资产投资转化为 现实生产力的先期工作。目前,我国几乎所有的工程建设项目均需由工程设计、咨询企业提供包括可行 性研究、工程勘察设计、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的工程技术与设计服务。 存量工程项目的改造以及新建工程项目的增加构成了工程技术服务的主要市场需求,固定资产投资 是工程技术服务行业的主要驱动力。作为与社会固定资产投资相关性较强的行业,下游各领域固定资产 投资规模的稳步增加将迅速向产业链前端的工程技术服务业传导,带动行业市场容量的持续释放。据国 家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》,2023年全社会固定资产投资509,708亿元, 比上年增长2.8%。固定资产投资(不含农户)503,036亿元,增长3.0 %,其中基础设施投资增长5.9 %。 基础设施建设平稳增长,持续维持较高体量,是工程技术服务行业持续稳定发展的坚实基础。 2023年 12月,中央经济工作会议提出,2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,多出有利 于稳预期、稳增长、稳就业的政策。要着力扩大国内需求,发挥好政府投资的带动放大效应。积极稳妥 化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。 加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性 制度,加快构建房地产发展新模式。2024年 2月,江西省制定推出了《江西省实施项目带动战略“十百 千万”工程行动计划(2024-2026年)》,围绕综合交通、水利、新型基础设施、城市基础设施、制造 业、公共服务、生态环保等“十大领域”,每年滚动推进 100个左右示范引领性重大项目、1,000个左 右投资 10亿元以上重大项目,全省重大项目完成投资 1万亿元以上。 预计在稳中求进、扩大有效益的投资、加快重大项目建设的背景下,落实基础设施项目建设、构建 房地产发展新模式、推进“三大工程”等,将为工程技术服务行业发展提供重要支撑。

  1、合同负债本期期末金额2,866.81万元,较上年期末增长99.29%,主要系报告期湖北易运通增加 预收款1,263.22万元所致; 2、应付职工薪酬本期期末金额 1,070.85万元,较上年期末减少 53.84%,主要系报告期发放 2023 年度Kaiyun平台 开云体育官方入口年终奖金所致; 3、应交税费本期期末金额274.79万元,较上年期末减少50.17%,主要系公司完成2023年度企业 所得税汇算清缴工作,缴纳 2023年度企业所得税,以及报告期营业收入下降,相应的应交税费下降共 同影响所致。

  1、营业收入本期金额3,194.87万元,较上年同期减少41.33%,主要系报告期公司新签订单项目减 少,部分项目实施延后所致; 2、销售费用本期金额174.47万元,较上年同期减少33.20%,主要系2023年12月转让华维链云75%股 权,报告期该公司的销售费用未纳入合并范围及收入下降相应缩减开支共同影响所致; 3、管理费用本期金额443.68万元,较上年同期减少41.01%,主要系2023年12月转让华维链云75%股 权,报告期该公司的管理费用未纳入合并范围及收入下降相应缩减开支共同影响所致; 4、研发费用本期金额200.78万元,较上年同期减少43.99%,主要系报告期营业收入下降,研发项 目及进度有所放缓所致; 5、财务费用本期金额20.07万元,较上年同期增加115.34%,主要系定期存款减少及贷款增加共同 影响所致; 6、信用减值损失本期金额-62.93万元,较上年同期增加168.56%,主要系坏账计提比例增加所致; 7、资产减值损失本期金额45.26万元,较上年同期减少806.98%,主要系前期工程项目于本期结算, 一年以上的合同资产减少所致; 8、投资收益本期金额129.64万元,较上年同期减少47.69%,主要系本期对投资企业长沙中大监理 科技股份有限公司确认投资收益较上期减少118.20万元所致; 9、营业利润本期金额172.93万元,较上年同期减少90.03%,主要系报告期营业收入下降及项目分 摊的单位固定成本上升共同影响所致; 10、营业外收入本期金额129.54万元,较上年同期减少62.33%,主要系报告期收到的政府补助较上 期减少170.46万元所致; 11、利润总额本期金额302.41万元,较上年同期减少85.43%,主要系报告期营业收入下降及项目分 摊的单位固定成本上升共同影响所致; 12、所得税费用本期金额-22.40万元,较上年同期减少111.06%,主要系报告期营业收入下降,相 应的企业所得税下降所致; 13、净利润本期金额324.81万元,较上年同期减少82.66%;归属于母公司所有者的净利润本期金额 324.81万元,较上年同期减少82.02%,主要系报告期营业收入下降及项目分摊的单位固定成本上升共同 影响所致; 14、少数股东损益本期无,较上年同期减少100%,主要系2023年12月转让华维链云75%股权,相关 少数股东损益本期未纳入合并范围所致。

  1、报告期,勘察设计业务收入较上年同期减少 36.35%,主要系报告期公司新签订单项目减少,部 分项目实施延后所致; 2、报告期,工程总承包及其他业务收入较上年同期减少67.76%,主要系上年EPC 总承包项目在2023 年已完工,报告期内的工程总承包项目少,确认收入减少;工程总承包及其他业务成本较上年同期减少 73.43%,主要系随业务收入减少而减少。 3、报告期,公司砂石贸易较上年同期减少93.04%,主要系2023年 12月转让华维链云75%股权, 报告期该公司的砂石贸易收入未纳入合并范围所致。 4、江西省内收入减少 48.90%,主要系报告期省内市场竞争加剧,新签订单项目减少及部分项目实 施延后共同影响所致。

  1、报告期经营活动产生的现金流量金额1,275.15万元,较上年同期增长775.21%,主要系报告期砂 石业务预收及回款增加所致; 2、报告期投资活动产生的现金流量净额433.83万元,较上年同期减少86.62%,主要系上期收回到 期的定期存款3,100.00万元,而本报告期无此项变动所致。

  (1)注重保障员工合法权益 公司与员工均签订了劳动合同或聘用合同,依法为员工缴纳五险一金,为经常出差人员购买意外保 险,定期开展文体活动,组织健康体检,为全体员工提供安全健康优良的工作环境和条件。 (2)诚信经营 公司诚信经营,依法纳税,多年被评为南昌市高新区纳税突出贡献企业。公司推进企业环境建设, 资源节约、循环经济等方面建设,认真做好对社会有益的工作,积极履行社会责任,切实保护债权人、 供应商、客户等合法权益,对员工负责、对投资者负责,始终把社会责任放在公司发展的重要位置。持 续改善公司治理,规范公司运kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页作,合理制定并实施权益分派方案,与社会共享企业发展成果。 (3)公司积极承担社会责任 吸纳与公司业务相匹配的各专业大学应届毕业生,助力缓解应届毕业生就业压力。

  重大风险事项描述: 公司从事的业务属于工程技术与设计服务领域,与宏观经济形 势密切相关。宏观经济形势的变化将影响国家固定资产投资规划,进而影响规划设计等 工程技术与设计服务企业的发展。近年来,我国经济发展的动力虽然比较强劲,但经济

  发展速度已经有放缓的趋势,逐渐进入“新常态”,因此国家加大了宏观经济调控的力 度。如果我国社会固定资产总投资增速、基础建设开发增速持续减缓甚至负增长,将对 公司未来的业绩增长造成一定的影响。 应对措施: 公司在巩固现有优势业务的同时,将积极开拓新的业务类型,主动涉及 国家大力推广的地下综合管廊、海绵城市、绿色建筑领域,以进一步降低宏观经济形势 波动对公司产生的不利影响。

  重大风险事项描述: 工程技术与设计服务行业属于技术密集型的朝阳行业,是典型 的轻资产、重人才、高附加值的服务类行业。因此,优秀的人才队伍既是公司核心竞争 力的重要体现,也是公司拓展业务的重要保障。公司已建立相对完善的人力资源管理制 度和人才激励制度,对公司发展有突出贡献的员工亦采取股权激励等措施,报告期内, 公司高端人才团队稳定。随着未来行业竞争加剧,如果后续公司高端人才培养和引进不 能满足发展需求,或者出现高端人才流失,将可能会影响公司的经营业绩。 应对措施: 公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径,并建立了良好 的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和员工共同成长。

  重大风险事项描述:公司的主营业务收入主要来源于江西省内,具有较为明显的区 域集中特征。如果未来江西省内的市场环境、城镇化建设等发生重大不利变化或江西省 外业务开拓不达预期,将对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施:公司在保持江西地区竞争优势的基础上,郑州、昆明、长沙、深圳、新 疆、海南等省外分公司积极拓展省外业务。

  重大风险事项描述:公司所处行业的从业机构众多,竞争激烈,市场集中度较低, 主要竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。受资质等级、 专业注册人员规模、经营业绩、行业经验等因素的影响,目前少数资质等级高、业务种 类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。凭借二十多年的 项目运营和技术沉淀,公司在工程技术与设计服务行业形成了良好的品牌效应,并逐步 形成“立足江西、辐射全国”的业务格局。随着公司业务覆盖区域的不断扩张以及新企业的 不断涌入,如公司不能采取有效措施保持较强的竞争优势,可能会面临利润率降低和业 务拓展不顺利的风险。 应对措施:公司正拓展客户资源,扩大公司业务市场领域,形成分公司与总公司联 动的营销及服务网络。继续在绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设领域、城市地 下综合管廊领域等,加大研发投入和人才培养,同时提升现有设计服务的速度和质量, 提高市场竞争力。

  重大风险事项描述:规划、设计、咨询等服务质量将影响项目施工能否顺利实施, 对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面产生较大 影响。此外,如果服务质量管控不佳,造成安全事故等也会影响公司的口碑和后续业务 的开拓。在为客户提供规划、设计、咨询等服务过程中,如果公司不能及时完善与业务 相匹配的质量控制体系,则公司可能存在因质量控制问题影响经营业绩的风险。 应对措施:公司建立了科学的项目管理制度,制订了严格的工程设计质量控制流程 避免因为设计质量问题对公司造成重大不利影响。

  重大风险事项描述:广义的设计不仅包含可行性研究和工程设计中核心的方案创作、 全过程质量控制等,而且包含前期勘察、资料收集等诸多基础性工作。这些基础性工作 花费时间长、经济效益不高,同时要求熟悉当地地理环境。因为行业市场竞争日趋激烈, 且公司承接不同项目的地理条件差别巨大,所以出于成本管控、服务效率等考虑,公司 对部分非核心、非关键的基础性工作采取外协合作方式,将所承接项目的辅助设计或者 辅助咨询等外协给其他合作单位。如果外协合作单位工作进度和质量与预期出现较大偏 差,致使未能准确把控项目实施进度和质量,则可能会带来公司成本增加、信誉降低等 多种潜在风险,进而给公司经营带来不利影响。 应对措施:公司建立了科学的采购(含劳务分包)管理制度,按照“保证质量、优质 客服优先、总额控制”的原则,经内部严格审查程序,择优选择外协合作伙伴,并加大对 外协工作的监督审查力度,确保外协工作质量满足项目整体的工程设计质量要求。

  重大风险事项描述:公司在工程技术与设计服务行业深度耕耘二十多年,拥有诸多

  专利技术,这既体现了公司的核心竞争力,也为公司的持续经营提供了保障。公司已制 定完善的研发管理制度,对技术产权的管理亦提出细致的要求。如果与公司签订保密协 议的技术人员及接触信息的第三方未能有效遵守保密协议条款的约定,将造成公司技术 秘密的泄露,从而对公司的正常运营造成不利影响。 应对措施:公司建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系, 且严格按照各项规章制度的规定执行。重要技术和管理岗位人员均签订了《保密协议》 及《竞业协议》。

  重大风险事项描述:报告期末,公司应收账款账面净额为 12,011.67万元,占当期公 司流动资产总额的比重为 35.40%,占比较高;从账龄结构来看,一年以内的应收账款账 面余额为 6,457.78万元,占比为 43.58%。公司的应收账款收款对象主要是各地政府部门 或国有企业,信誉较好,发生坏账的可能性较小。但若宏观经济形势或者固定资产投资 政策发生重大不利变化,可能影响应收账款的正常回收,将对公司财务状况和经营成果 产生不利影响。 应对措施:公司自成立以来,一直致力于工程设计领域,凭借专业的技术和优质的 服务满足客户在各类工程建设领域的多元化、个性化要求,与各地政府部门或国有企业 均有一定的合作基础。首先通过提供优质高效的服务,确保合同正常履约,不产生收款 障碍;其次,签订合同时,综合评估业主方及项目的具体情况,有针对性地制定合同支 付条款,最大程度规避坏账风险。

  重大风险事项描述:报告期,公司综合毛利率为 27.19%。公司毛利率受行业波动、 客户类型、管理效率等方面的影响,如果未来公司的经营规模、客户资源、成本管控等 方面发生重大变化,或者行业竞争加剧,导致工程咨询、设计收费下降或者成本上升等, 公司将面临毛利率下降的风险。 应对措施:为确保稳定的毛利率水平,公司将继续走差异化经营路线,继续在医院、 学校、综合管廊、绿色建筑、装配式建筑等领域加强技术研发,同时加强企业内部管理, 运用扁平化、信息化的管理方式,提高生产效率,持续提升项目含金量。

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